<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><nom_aud>Auditoría No. 1 de Evaluación al cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor sobre software</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>46</conformes><oport_mejora>4</oport_mejora><no_conformes>10</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="2"><nom_aud>Auditoría No. 2 de Evaluación al sistema de control interno contable vigencia 2019</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>67</conformes><oport_mejora>1</oport_mejora><no_conformes>3</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="3"><nom_aud>Auditoría No. 3 de seguimiento al plan de mejoramiento de la AGEI regular al municipio de Santiago de Cali. Vigencia 2018</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>1</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="4"><nom_aud>Auditoría No. 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 30 de la vigencia 2019 de evaluación a la implementación de la ley estatutaria 1757 de 2015 por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>16</acciones_abi><acciones_cer>28</acciones_cer></row>
<row _id="5"><nom_aud>Auditoría No. 5 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 7 de la vigencia 2019 de evaluación a la gestión documental y archivo</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>32</acciones_abi><acciones_cer>81</acciones_cer></row>
<row _id="6"><nom_aud>Auditoría No. 6 de evaluación del reporte en el SIGEP realizada por la administración central municipal de Santiago de Cali. Y la aplicación de ley de cuotas para la participación de la mujer</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>82</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>11</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="7"><nom_aud>Auditoría No. 8 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 54 de la vigencia 2019 de evaluación al subproceso servicio integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías; y de auditoría de evaluación al centro de enseñanza automovilística municipio Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion y seguimiento</tipo_aud><conformes>24</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>2</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>2</acciones_cer></row>
<row _id="8"><nom_aud>Auditoría No. 9 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 56 de la vigencia 2019 de evaluación al programa de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>7</acciones_abi><acciones_cer>2</acciones_cer></row>
<row _id="9"><nom_aud>Auditoría No. 10 de seguimiento a planes de mejoramiento de las AGE: a la contratación al Departamento Administrativo de Contratación Pública; a la política pública para las mujeres en el municipio de Santiago de Cali; a la fiscalización, determinación, ejecución y liquidación del ICA, avisos y tableros y complementarios del municipio de Santiago de Cali; al aseguramiento de bienes del municipio de Santiago de Cali</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>4</acciones_abi><acciones_cer>15</acciones_cer></row>
<row _id="10"><nom_aud>Auditoría No. 11 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 35. Evaluación a los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y estándares de atención de PQRS</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>59</acciones_abi><acciones_cer>45</acciones_cer></row>
<row _id="11"><nom_aud>Auditoría No. 13 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 19 de evaluación al subproceso capacitación y estímulos</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>7</acciones_abi><acciones_cer>14</acciones_cer></row>
<row _id="12"><nom_aud>Auditoría No. 14 de seguimiento a planes de mejoramiento de CGR de cumplimiento al sistema general de participaciones - SGP, salud, agua potable, propósito general, alimentación escolar y FONPET, vigencia 2017; informes 012 actuación especial de fiscalización AT # 81 de 2019 sistema general de regalías</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>29</acciones_abi><acciones_cer>22</acciones_cer></row>
<row _id="13"><nom_aud>Auditoría No. 15 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 60 de la vigencia 2019 de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano; y de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>82</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>32</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="14"><nom_aud>Auditoría No. 16 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 12 de la vigencia 2019 evaluación a la conciliación de cuentas bancarias</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>7</acciones_abi><acciones_cer>2</acciones_cer></row>
<row _id="15"><nom_aud>Auditoría No. 17 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 24 de la vigencia 2019 de evaluación al proceso adquisición de bienes, obras y servicios. Y evaluación gestión contractual; y evaluación al proceso de gestión contractual</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>134</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>11</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="16"><nom_aud>Auditoría No. 18 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 49 de la vigencia 2019 de evaluación a la implementación de la ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>8</acciones_abi><acciones_cer>5</acciones_cer></row>
<row _id="17"><nom_aud>Auditoría No. 20 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 34 de la vigencia 2019 de evaluación a la estrategia de gobierno digital</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>18</acciones_abi><acciones_cer>57</acciones_cer></row>
<row _id="18"><nom_aud>Auditoría No. 22 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 29 de evaluación a la política pública de atención a la discapacidad en el municipio de Santiago de Cali</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>4</acciones_abi><acciones_cer>25</acciones_cer></row>
<row _id="19"><nom_aud>Auditoría No. 23 de evaluación al sistema general de seguridad y salud en el trabajo - SGSST</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>29</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>27</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="20"><nom_aud>Auditoría No. 24 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 40 de la vigencia 2019 de evaluación a la estrategia antitrámites</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>20</acciones_abi><acciones_cer>47</acciones_cer></row>
<row _id="21"><nom_aud>Auditoría No. 26 de evaluación al sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2015</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>573</conformes><oport_mejora>36</oport_mejora><no_conformes>28</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="22"><nom_aud>Auditoría No. 27 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 39 de 2019 de evaluación a la política pública de envejecimiento y vejéz, para las personas mayores en el municipio de Santiago de Cali</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>4</acciones_abi><acciones_cer>16</acciones_cer></row>
<row _id="23"><nom_aud>Auditoría No. 28 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 16 de evaluación a la implementación de auditorías visibles; evaluación a la implementación de auditorías visibles</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>10</acciones_abi><acciones_cer>8</acciones_cer></row>
<row _id="24"><nom_aud>Auditoría No. 29 de seguimiento a planes de mejoramiento suscrito ante la contraloría general de Santiago de Cali, producto de visitas fiscales y requerimientos ciudadanos y consignado en el oficio 1100.08.02.19.431 y orfeo No. 2019-4173010-173015-2 de  27/11/2019</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>46</acciones_abi><acciones_cer>29</acciones_cer></row>
<row _id="25"><nom_aud>Auditoría No. 30 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 46 de la vigencia 2019 de evaluación a la gestión de las liquidaciones laborales de personal activo</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>7</acciones_abi><acciones_cer>1</acciones_cer></row>
<row _id="26"><nom_aud>Auditoría No. 31 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 57 de evaluación al cumplimiento de las disposiciones generales para la protección de datos personales</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>2</acciones_abi><acciones_cer>5</acciones_cer></row>
<row _id="27"><nom_aud>Auditoría No. 32 de evaluación de la implementación dimensión de talento humano</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>27</conformes><oport_mejora>4</oport_mejora><no_conformes>8</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="28"><nom_aud>Auditoría No. 33 de evaluación a la dimensión direccionamiento estratégico y planeación</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>8</conformes><oport_mejora>4</oport_mejora><no_conformes>0</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="29"><nom_aud>Auditoría No. 34 de evaluación de la política de gobierno y seguridad digital</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>23</conformes><oport_mejora>11</oport_mejora><no_conformes>8</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="30"><nom_aud>Auditoría No. 35 de evaluación de la política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>0</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>1</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="31"><nom_aud>Auditoría No. 36 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 32 de la vigencia 2020 de evaluación al plna anticorrupción y de atención al ciudadano; y de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>159</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>59</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="32"><nom_aud>Auditoría No. 37 de seguimiento a planes de mejoramiento de CGR de cumplimiento al sistema general de participaciones - SGP, salud, agua potable, propósito general, alimentación escolar y FONPET, vigencia 2017; informes 012 actuación especial de fiscalización AT # 81 de 2019 sistema general de regalías</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>31</acciones_abi><acciones_cer>3</acciones_cer></row>
<row _id="33"><nom_aud>Auditoría No. 39 de evaluacion al programa de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>40</conformes><oport_mejora>4</oport_mejora><no_conformes>13</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="34"><nom_aud>Auditoría No. 40 de evaluación del manejo y custodia del efectivo de cajas menores de la administración central municipal de Santiago de Cali</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>292</conformes><oport_mejora>12</oport_mejora><no_conformes>12</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="35"><nom_aud>Auditoría No. 41 de seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías No. 53 evaluación a la liquidación, facturación y pago del impuesto predial unificado - IPU; y auditoría No. 38 de 2019 evaluación a la fiscalización de otros tributos: publicidad exterior visual, espectáculos públicos y espectáculos públicos del deporte, delineación urbana, estampilla procultura, prodesarrollo urbano y contribución sobre contratos de obras públicas en las entidades descentralizadas</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>2</acciones_abi><acciones_cer>5</acciones_cer></row>
<row _id="36"><nom_aud>Auditoría No. 42 de evaluación de la política de defensa jurídica y seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 1 de la vigencia 2019 de evaluación al comité de conciliación y defensa de lo público</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>6</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>1</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="37"><nom_aud>Auditoría No. 43 de evaluación de la política de fortalecimiento organizacional; simplificación de los procesos y mejora normativa</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>11</conformes><oport_mejora>2</oport_mejora><no_conformes>6</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="38"><nom_aud>Auditoría No. 46 de evaluación de la política de participación ciudadana en la gestión pública</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>33</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>0</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="39"><nom_aud>Auditoría No. 47 de evaluación de la política de servicio al ciudadano</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>11</conformes><oport_mejora>1</oport_mejora><no_conformes>0</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="40"><nom_aud>Auditoría No. 49 de evaluación de la dimensión información y comunicación </nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>7</conformes><oport_mejora>1</oport_mejora><no_conformes>9</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="41"><nom_aud>Auditoría No. 50 de evaluación de la gestión del conocimiento y la innovación</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>5</conformes><oport_mejora>8</oport_mejora><no_conformes>24</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="42"><nom_aud>Auditoría No. 51 de evaluación de la dimensión de control interno</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>22</conformes><oport_mejora>15</oport_mejora><no_conformes>8</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="43"><nom_aud>Auditoría No. 52 de evaluación a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>63</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>15</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="44"><nom_aud>Auditoría No. 53 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 50 de la vigencia 2019 de evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva; y de evaluación a la provisión de empleos vacantes, en vacancia definitiva y reportadas a la comisión nacional del servicio civil</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>2</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>1</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="45"><nom_aud>Auditoría No. 56 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 8 de 2020 de la vigencia 2020 de evaluación al subproceso servicio integral a conductores, infractores de tránsito y demás usuarios de las vías; y de evaluación al centro de enseñanza automovilistica municipio Santiago de Cali - Secretaría de Movilidad</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>29</conformes><oport_mejora>1</oport_mejora><no_conformes>2</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="46"><nom_aud>Auditoría No. 58 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 52 de la vigencia 2019 de evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el concejo municipal mediante acuerdos No. 407 de 2016 y 419 de 2017; de evaluación a la inversión en los programas y proyectos a financiar con los recursos del empréstito aprobado por el concejo municipal mediante acuerdos No. 407 de 2016 y 419 de 2017</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>27</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>1</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="47"><nom_aud>Auditoría No. 59 de seguimiento al plan de mejoramiento de la auditoría No. 36 de la vigencia 2020 de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano; y de evaluación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano</nom_aud><tipo_aud>auditoria interna de evaluacion</tipo_aud><conformes>174</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>31</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="48"><nom_aud>Auditoria Especial No 1 de seguimiento al Plan Mejoramiento de la AGEI EXPRES a la situación del predio Hacienda San Joaquin de Santiago de Cali.</nom_aud><tipo_aud>auditoria especial de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>3</acciones_abi><acciones_cer>1</acciones_cer></row>
<row _id="49"><nom_aud>Auditoria Especial No 2 de seguimiento al Plan Mejoramiento Requerimiento 078-2017 de la Contraloria General de Santiago de Cali.</nom_aud><tipo_aud>auditoria especial de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>3</acciones_abi><acciones_cer>0</acciones_cer></row>
<row _id="50"><nom_aud>Auditoria Especial No 3 de seguimiento al Plan de Mejoramiento Visita Fiscal Evaluación Etapa Precontractual y Contractual del Contrato 4151.02.26.1.433.2015 suscrito por la secretaria de Infraestructura en referencia a la Megaobra No 16-Parque lineal</nom_aud><tipo_aud>auditoria especial de seguimiento</tipo_aud><conformes>no aplica</conformes><oport_mejora>no aplica</oport_mejora><no_conformes>no aplica</no_conformes><acciones_abi>2</acciones_abi><acciones_cer>3</acciones_cer></row>
<row _id="51"><nom_aud>Auditoría Especial No.4 Evaluar la contratación realizada en la marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica -  COVID19</nom_aud><tipo_aud>auditoria especial de evaluacion</tipo_aud><conformes>18</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>1</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="52"><nom_aud>Auditoría Especial No.5 Continuación de la Auditoria No 17 de 2020de la Evaluación a la contratación realizada en la marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica -  COVID19 .</nom_aud><tipo_aud>auditoria especial de evaluacion</tipo_aud><conformes>15</conformes><oport_mejora>0</oport_mejora><no_conformes>1</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
<row _id="53"><nom_aud>Auditoría Especial No. 6 de Evaluación a la contratación en la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios -Contrato No. 4181.010.26.1.460 vigencia 2020</nom_aud><tipo_aud>auditoria especial de evaluacion</tipo_aud><conformes>7</conformes><oport_mejora>2</oport_mejora><no_conformes>7</no_conformes><acciones_abi>no aplica</acciones_abi><acciones_cer>no aplica</acciones_cer></row>
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